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南通市修定颁布 《南通市内部审计管理办法》

发布时间:2021-06-24 17:31
发布者:365betap
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本网讯 (新闻记者 唐嘉美 报道员 李锋)23日,新闻记者从市审计局获知,经南通市政府第73次常务会决议根据,市人民政府下发了《南通市内部审计管理办法》(下称新《办法》),对2013年颁布的《南通市内部审计管理办法》开展了修定,进一步扩展了内部控制审计岗位工作职责,确立了内部控制审计結果应用,提升了审计机关对内部控制审计的具体指导和监管。新《办法》自2021年8月1日起宣布实施。新《办法》扩宽了内部控制审计的定义含义,从原先的“单独监管、定期检查点评本企业及所在单位财政收入、财务公开和别的经济活动的真正、合理合法和经济效益,及其本企业内控管理领导人员执行经济发展义务的个人行为”,提升了“内控制度、风险管控”等內容。新《办法》注重了基层党组织对内部控制审计工作中的领导干部,明确提出企业能够依据必须开设审计委员会或是内控审计领导组;确立了理应设定总注册会计师的企业,强调内部控制审计理应在本企业负责人的立即领导干部下开展工作,重大事情理应向基层党组织汇报,基层党组织依据工作中必须能够规定内部控制审计组织汇报内部控制审计工作情况。新《办法》在原《办法》八个财务审计事宜的基本上授予内部控制审计组织大量岗位职责,把“本企业及所在单位生态资源投资管理和生态环境保护义务状况”“网络信息安全和信息化规划状况”等6个事宜列入内部控制审计范畴,进一步扩展了内部控制审计工作中的深度广度深层。新《办法》还提升了财务审计結果应用和审计机关具体指导监管二项內容,提升了内部控制审计发现问题的整顿,提升了与文化教育、国有资本等有关主管机构协作促进内部控制审计发展趋势的完善工作经验及其南通市进行出色内部控制审计新项目评比的特点作法和专业对口具体指导联络的规章制度规定,进一步加强审计机关对内部控制审计的具体指导监督工作。